あなたの正義感とロジックが、当社の成長エンジンとなる!
企業の成長を「守り」と「攻め」の両面から支える、戦略的な内部監査です。
当社の内部監査は、単なる法令遵守のチェックに留まりません。
全社的なリスク管理体制を構築しつつ、新規事業や既存ビジネスプロセスの
強化・効率化を経営層や現場部門と協働して推進します。
経営層への直接提言や、三様監査との連携を通じて、
会社のガバナンス高度化と持続的な成長エンジンを創り出す、
非常に影響力の大きいポジションです。
(1) 監査計画・体制構築・経営報告
・全社リスク判定に基づいた戦略的な監査項目の立案と計画策定
・J-SOX計画書、会社法業務監査計画書、年間スケジュール、監査担当の決定
・作成した計画の社長決裁取得、および取締役会への報告
・三様監査(内部監査、監査法人、監査等委員)との連携と情報共有
・経営層への直接提言と、ガバナンス課題の改善支援
(2) 戦略的な業務監査の実施と改善支援
・重点項目(組織運営、リスク・コンプライアンスなど)を
・含む全業務領域における業務監査(証憑回収、ヒアリング、事前評価など)
・新規事業展開に際して、事業成長とリスク管理を両立させるプロセスの
新設・改善を対象部署と協働で主導
・不備発生時の改善指示書の作成、真因解明、および本質的な改善に
向けた方針アドバイス、実行サポート
・必要に応じたビジネスプロセスや規程/ルールの新設・改善
(3) J-SOX対応(内部統制評価)の主導
・全社統制、IT統制、決算財務プロセス統制、
業務プロセス統制(販売・購買)の監査を実施
・デザイン評価(DE)、整備評価/WT、運用評価(OE)、ロールフォワード評価の実施
◎キャリアパスに応じて以下の業務をお任せさせていただく場合もございます
・M&AによるPMIでの内部統制構築コンサルティング
・ISMS監査、情シス周りの統制強化
・リスクコンプライアンス委員会の運営・BCPの策定、推進
・主体的に考え、行動できる方
・各事業部と連携が多いため、丁寧なコミュニケーションが取れる方
・リスクコンプライアンス意識が高く社員の模範となる行動が出来る方
・素直で過去の経験にとらわれず、向上心がある方
・内部監査のご経験が〇年以上ある方
・監査計画〜実行〜報告までの一連のプロセスを主体的に
行った経験がある
・行動量を担保しながらスピード感もって取り組める
・事業部との協働で業務改善/プロセス改革を行った経験がある
・リスク管理の実務経験がある方
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ち、または同等の知見がある方
〒108-0075
東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川 9F
東京本社/JR各線・京急本線「品川駅」港南口より徒歩8分
◆ 備考
■在宅ワークについて
現在は週1程度の出社となっております。
※状況に応じて変動いたしますので、予めご了承ください
【年収】¥6,000,000〜¥7,000,000
※給与は能力と経験により応相談
【月給】404,875円~491,282円
※固定残業代30h分76,875円~93,282円を含む(超過分は別途全額支給)
◆ 昇給・賞与
昇給 年2回(人事評価による)
賞与 年2回(業績による)
◆ 諸手当
・通勤交通費(実費全額支給)
・在宅勤務手当
・時間外手当
・休日手当
※その他法定手当も定めの通り支給
イシン株式会社
正社員|内部監査責任者
募集要項をご確認の上、ご応募ください。